Perustelut
Hyvinvointialueesta annetun lain 51 §:n mukaan aluehallituksen tulee järjestää hyvinvointialueen riippumaton sisäinen tarkastus. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 95 §:n mukaan "Sisäinen tarkastaja vastaa sisäisen valvonnan toiminnoista ja raportoi hyvinvointialuejohtajalle. Sisäinen tarkastus voidaan järjestää myös esimerkiksi yhteistoimintana muiden hyvinvointialueiden kanssa tai sitä voidaan hankkia ulkopuolisilta palvelujentuottajilta." Sisäisen tarkastuksen nykyinen sopimuskausi 2025-2026 on voimassa 31.12.2026 asti ja palveluntuottajana toimii BDO Oy.
Hyvinvointialueesta annetun lain 51 §:n mukaan aluehallituksen tulee järjestää hyvinvointialueen riippumaton sisäinen tarkastus. Sisäinen tarkastuksen tehtävänä on arvioida objektiivisesti ja riippumattomasti sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestämistä ja tuloksellisuutta sekä raportoida arvioinnin tuloksista sekä esittää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi. Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on edistää Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toiminnan tuloksellisuutta, tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta, omaisuuden turvaamista, laillisuutta, eettisyyttä sekä päätöksenteossa käytettävän tiedon oikeellisuutta ja riittävyyttä. Sisäinen tarkastus edistää toiminnallaan hyvän johtamis- ja hallintotavan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittymistä.
Sisäisestä tarkastuksesta on lisäksi voimassa, mitä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuuston hyväksymissä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteissa sekä aluehallituksen hyväksymissä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeissa ja menettelytavoissa on määrätty.
Aluehallitus on kokouksessaan 21.1.2025 § 9 hyväksynyt sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen ja vuosisuunnitelman 2025. Lisäksi aluehallitus on kokouksessaan 20.1.2026 §12 päättänyt merkitä tiedoksi sisäisen tarkastuksen raportoinnin vuodelta 2025 ja käynyt lähetekeskustelun koskien sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelmaa vuodelle 2026.
Vuoden 2025 ohjelman mukaisia tarkastuksia ovat olleet:
- Tarkastus: Omistajaohjauksen tuloksellisuus hyvinvointialuekonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta
- Tarkastus: Vanhusten palveluiden palveluohjaus ja hyvinvointialueiden välinen laskutus
- Tarkastus: Terveydenhuollon palvelujen hoitotarvikejakelun materiaalihankinnat ja hoitotarvikejakelu
- Tarkastus: Tietohallinnon resursointi
Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaan sisäinen tarkastus esittelee aluehallitukselle vuosittain yhteenvedon tarkastuksista sekä työnsä perusteella arvion sisäisen valvonnan tilasta. Lisäksi sisäinen tarkastus raportoi tarkastuslautakunnalle kutsuttaessa. Sisäisen tarkastuksen vastuuhenkilö on kutsuttu kertomaan sisäisen tarkastuksen työohjelman toteutumisesta vuonna 2025.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö, aleksi.paananen@vakehyva.fi
Tarkastuslautakunta merkitsee sisäisen tarkastuksen raportoinnin tiedoksi.